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发布时间:2024-05-03
有用的结账基本上是先把除总账外的其他模块先结账,然后总账中的凭着来自依次要审核-记账-必要的还要有出纳签字,然后记账,并且保证损益类科目已经全部结转无余额,凭证已全。 取消固定资产月末结账至固定资产启用月,进入卡片管理修改即可,不过修改后再计提折旧会有一点影响,可以记一下原来的计提数是多少,(按修改本月计提折旧额快捷键crtl+alt+。 卡片减少后再重提折旧并生成凭证。 1、编制固定资产折旧360问答表,计算出固定资产的月折旧额。 2、填制记账凭证: (1)、管理用固定资产 借:管理费用-折旧费 贷
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