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发布时间:2024-11-04
固定资产管理系统不可以不进行对账直接结账。根据查询相关公开信息显示,月末结账前必须“与财务系统进行对账”,在核算参数设置时,勾选了对账不平不允许固定资产月末结账,都需要进行对账检查。月末结账,通过【固定资产】-【处理】-【月末结账】进行,当出现下图所示窗口,阅读有关说明后,单击“开始结账”,即可完成月末的固定资产结账工作。步骤如下:1、当月的凭证审核完之后,同样在凭证这一名称下选择记账,即将。1、计提折旧,2、批量制单;3、总账系统审核记账;4、固定资产系统与总账系统对账;5、固定资产结账;。固定资产子系统结账需要到财务子系统去完成不对的。单位可从流程上进行规范,要求这样做。若固定资产管理子系统已经记录完毕,由于总账疏忽,暂时未记账,原则上,固定资产会计及管理员可先行对账,这里的对账指将固定资产子系统。1、根据查询相关公开信息显示,固定资产系统不允许结账的原因有本月未提折旧。提取本月折旧后,又改变了某项固定资产的折旧方法。2、新增或减少固定资产未转凭证,或转凭证科目金额不正确,手工修改过。3、在账务模块手工填制。每个月两个模块都要结账。固定资产生成凭证大致分二种,一种折旧凭证,另一种增
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