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发布时间:2024-02-27
用友u8已建立的帐套开启固定资产模块过程如下:1。用帐套主管身份进入企业门户在屏幕左下角点设置--基本信息-系统启用。2。在固定资产前的方框里打上对勾-选择启用日期-确认。3。在使用固定资产模块前需要在固定资产初始进行设置。月末结账,通过【固定资产】-【处理】-【月末结账】进行,当出现下图所示窗口,阅读有关说明后,单击“开始结账”,即可完成月末的固定资产结账工作。步骤如下:1、当月的凭证审核完之后,同样在凭证这一名称下选择记账,即将。一般说来,固定资产和总账对账的科目涉及的只有固定资产原值和和累计折旧两个科目。至于产生对账不平的原因,只有一个:当你在固定模块中提了折旧而没有生成计提折旧的凭证:或者是生成了凭证在总账的模块中没有记账。这时你在。1、将本年度最后一个月的账目进行月末结账,跟平时月结的处理方法一样;2、以账套主管的身份登入系统管理后,选择本年度的账套,创建下一年度的账套;3、以账套主管的身份登入新创建的账套号,在年度账的菜单下选择结转上年。选择【是】,打开“初始化建账向导”界面,根据本单位实际情况进行相应参数设置:1、初始化账套向导 在约定及说明界面中
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