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固定资产管理系统

k3固定资产管理系统结帐

发布时间:2024-03-02

1、打开K3系统,点击左侧的财务会计进入,如图。2、进入财务会计后,点击固定资产模块进入,如图。3、进入固定资产模块后,点击统计报表,如图。4、点击统计表后,双击右侧窗口的处理情况表打开,如图。5、双击处理情况表后,金蝶K3固定资产计提折旧流程,新卡片后再怎么做,最后结账? 新卡片录入后---生成凭证记账--月末结账---下月计提折旧就可以。希望能帮助到你!固定资产模块---期末处理---计提折旧就可以 金蝶K3固定资产清理。金蝶K3月末结账的具体操作步骤如下:1、首先我们登陆自己的金蝶K3软件进入账务处理界面。2、如果使用了固定资产模块,要先进行计提折旧;会生成一张计提凭证。3、在做完本月凭证后,要先进行凭证操作审核操作,审核时可以选择。金蝶K3财务会计-固定资产管理-期末处理-期末结账,在期末结账的界面上选择【反结账】,单击开始即可 固定资产模块主要完成两个功能:一是通过固定资产卡片进行固定资产增减变动情况的登记;二是根据各种折旧计算方法计算固定资产折。金蝶K3标准结账流程 结账顺序:1、供应链;2、应收管理、应付管理;3、固定资产;4、现金管理;5、总账;Step1:供应链

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