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固定资产管理系统

用友u8系统固定资产管理

发布时间:2024-03-13

月末结账,通过【固定资产】-【处理】-【月末结账】进行,当出现下图所示窗口,阅读有关说明后,单击“开始结账”,即可完成月末的固定资产结账工作。步骤如下:1、当月的凭证审核完之后,同样在凭证这一名称下选择记账,即将。用友u8已建立的帐套开启固定资产模块过程如下:1。用帐套主管身份进入企业门户在屏幕左下角点设置--基本信息-系统启用。2。在固定资产前的方框里打上对勾-选择启用日期-确认。3。在使用固定资产模块前需要在固定资产初始进行设置。建议在固定资产界面中点击“停用”项目,停用项目里面有停用的选项。固定资产报废通过“固定资产清理”科目核算。转入清理。借:固定资产清理;累计折旧;贷:固定资产。发生的清理费用。借:固定资产清理;贷:银行存款。收回出售。一般说来,固定资产和总账对账的科目涉及的只有固定资产原值和和累计折旧两个科目。至于产生对账不平的原因,只有一个:当你在固定模块中提了折旧而没有生成计提折旧的凭证:或者是生成了凭证在总账的模块中没有记账。这时你在。用友U8的固定资产期初数录入方法:固定资产模块先初始化,然后进行简单的基础设置,然后进行原始卡片录入 初始化后的新增固定资产卡片:点击

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